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山东省精神卫生中心审计服务项目

· 2022-10-21
项目信息
项目名称 山东省精神卫生中心审计服务项目 项目编号 SDGP370000000202201021015_A
计划编号 37000000030001420220063_40921704 是否拆包
包号 A 预算总金额(元) 30000.00
联系人 高老师 联系电话 请登录后前往项目内查看
服务方式 按项目
服务地址 山东省济南市历下区文化东路49号
付款条款 乙方提供服务后,经双方验收合格之日起10个工作日内甲方向乙方支付全部款项。
采购方式 定点竞价
需求信息
序号 品目 报价方式 标的金额(元)
1 审计服务 计件收费 30000.00
服务要求: 一、审计服务项目:中心审计服务项目,内容包括:1.重点部门项目审计(包括科教部、编辑部、司法鉴定科、营养科、公共卫生专项资金、重点专科专项经费、党工团经费等),根据审计项目分别出具审计报告,各部门间可同一文号(例xx-1,xx-2)。2.内部控制评价与风险管理审计,对中心的经济活动等进行风险评估与内部控制评价,出具2021年度的内部控制评价报告。二、审计单位资格要求:1.在中国境内注册,具有独立民事责任能力资格。2.具备会计师事务所执业资格证书。3.具有健全的财务会计制度和良好的商业信誉。三、项目服务要求:1.服务内容:服务方按照中心要求,在审计期间派驻小组在院区开展工作,保质保量、按照约定期限出具审计报告。服务方对账务核算资料按照《事业单位会计制度》、中央八项规定精神、三重一大、国家有关政策进行规范化检查,单位的岗位责任制对制度、法律、法规的执行情况审查各部门的大额支出、对外投资的合理性、合规性;对专项资金收支的真实性、合法性和效益性进行审计。按照财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)和《关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2022〕9号)等文件要求对中心的经济活动等进行风险评估与内部控制评价,出具2021年度的内部控制评价报告。2.审计工作目的:通过此项审计自查自纠促进中心财务管理制度有效落实、规范操作;促进中心财务管理和会计核算工作在日常业务处理中更加合理组织收入,节约费用开支,防止国有资产流失,提高资金使用效益,强化财务监督的重要性。保证财经法规的有效落实及财务收支真实、合法合规,经得起各级审计、巡视检查,促进中心财务管理更加规范化。3.本项目审计人员要求:不少于2名注册会计师和不少于2名会计人员,共4人;熟悉医院相关业务,近三年承接过三甲医院审计等相关业务。4.服务期:指定计项目工作开始时间,服务方人员进场开展业务之日起算40个日历天内完成中心委托的所有审计项目。5.付款方式:合同签订完毕,服务方根据中心需求进场审计,审计完毕出具完整的审计报告后,中心一次性支付相应审计服务项目服务费用。

成交供应商
成交供应商 山东新求是有限责任会计师事务所
联系人 孙志强 联系电话 请登录后前往项目内查看
最终报价(元) 29600.00
供应商报价详情
序号 供应商 报价(元)
1 山东新求是有限责任会计师事务所 29600.00
2 山东瑞星联合会计师事务所(普通合伙) 29800.00
3 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 29900.00
4 山东天泽会计师事务所有限公司 30000.00
5 山东恒丰正泰会计师事务所有限公司 未报价
6 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) 未报价
系统内置意见 最低价成交。

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