公示简要情况说明: 根据我局内控体系建设情况评价方案,开展具体工作。局本级及下属单位书面审核的咨询工作,遵照《浙江省财政厅关于印发浙江省省级行政事业单位内部控制指引(2022年版)》开展,于6月中旬前基本完成。下属单位现场复核的咨询工作,配合审计组开展,于审计组现场撤组前基本完成。2月-3月协助开展局本级内控建设情况审核,驻场服务至少一周;4月-6月协助完成下属单位内控建设情况书面审核,驻场服务至少两周;3月-10月跟随我局审计组(至多7个组)协助内控建设情况现场复核,每组
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